Determina n 267 del 24.04.2020
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[wpdm_package id=’80713′] Impegno di spesa e affidamento alla Ditta CAR SERVICE – Partita IVA 03540210782 – Loc. Fiumara snc,Amantea per la manutenzione della macchina comunale tipi TERNA modello JCB 3CX SUPER targata ACN578 . CIG Z022B6AB05
[wpdm_package id=’76840′] Liquidazione di spesa per pulizia urbana delle strade, delle aree e dei locali pubblici o comunque di uso pubblico per mesi 8 ( otto)in favore della Ditta ONE AKER SOCIETA’ COOPERATIVA SRL Partita IVA […]
[wpdm_package id=’64174′] Incarico professionale di tecnico rivelatore, necessario al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, ai sensi del D.LGS. n. 42/2004, richiesta per il Progetto di “ Realizzazione campo calcetto frazione Campora S.G.”. Determina di affidamento all’incarico professionale CIG […]
[wpdm_package id=’62217′] Impegno di spesa e affidamento per fornitura materiale vario occorrente per piccoli interventi di manutenzione presso l’Isola Ecologica Comunale alla Ditta DELIZIA FRANCO & FIGLI SRL con sede in Via Strada Nova n. 73 […]
[wpdm_package id=’62208′] Liquidazione Fatture alle Ditte individuali SIGNORELLI ROCCO,corrente in Amantea alla Via Aspromonte n° 116 CF SGNRCC59H11A253P P.IVA 01800950782 e BRUNO LUIGI, corrente in Amantea alla Via Macello n° 10 CF BRNLGU68E05A253P P.IVA 03241610785 CIG […]
[wpdm_package id=’60101′] PAC ANZIANI II RIPARTO – Servizio di Gestione Asilo Nido Comunale. GIG 67971609DE – CUP I99D16000450001. Liquidazione fattura n. 195_18 del 25/05/2018 ad ADISS MULTISERVICE – Cooperativa Sociale s.c.s. Periodo 01/12/2017 – 23/12/2017. (Dicembre […]
[wpdm_package id=’59819′] Concessione al Sig. Veltri Angelo figlio della defunta Aloisio Giovanna un loculo n° 9 Sett. D nella parte nuova ampliata del Cimitero Capoluogo.
[wpdm_package id=’58573′] Liquidazione fattura n° 2/7 del 27/03/2018 CIG ZE322EC7D8 e n° 3/8 del 28/03/2018 CIG Z9722A9D33 alla Ditta G & M ELETTROMECCANICA SRL MARINO, Z.I. 870410 Zumpano ( CS ) IVA: 0328800786 per manutenzione straordinaria […]
[wpdm_package id=’58429′] Impegno di spesa e Liquidazione a favore della ROSAL S.R.L. per rimborso € 3.018,17 per versamento errato e non dovuto a questo Ente.