Categoria: Determine
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Albo Pretorio - Determine 18 Maggio 2018

Determina n 554 del 18.05.2018 Liquidazione di € 346.480,44 ( iva compresa al 10%) – Fatture n° 22/PA del 23/02/2018; n° 38/PA del 19/03/2018; n° 60/PA del 23/04/2018; riferite al Servizio di raccolta Differenziata porta a porta, a favore della Ditta: LAMEZIA MULTISERVIZI S.P.A. Via della Vittoria – 88046 Lamezia Terme – Periodo GENNAIO – FEBBRAIO – MARZO ANNO 2018.

Liquidazione di € 346.480,44 ( iva compresa al 10%) – Fatture n° 22/PA del 23/02/2018; n° 38/PA del 19/03/2018; n° 60/PA del 23/04/2018; riferite al Servizio di raccolta Differenziata porta a porta, a favore della Ditta: LAMEZIA MULTISERVIZI S.

Albo Pretorio - Determine 17 Maggio 2018

Determina n 553 del 17.05.2018 Impegno di spesa per canone annuale relativo al supporto specialistico della postazione informatica abilitata all’accesso del Sistema di Accreditamento per la consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione Antimafia ( SICEANT), AI SENSI DELL’Art. 97 comma 1 del D.Lgs.159/2011 alla Ditta AQUARIUS di Angelo Lo Cicero & C S.A.S. cig ZC02390502.

Impegno di spesa per canone annuale relativo al supporto specialistico della postazione informatica abilitata all’accesso del Sistema di Accreditamento per la consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione Antimafia ( SICEANT), AI SENSI DELL’Art.

Albo Pretorio - Determine 17 Maggio 2018

Determina n 547 del 17.05.2018 Accordo quadro per lavori di manutenzione segnaletica stradale 2018 – Aggiudicazione definitiva. CIG 7363313E19.

Accordo quadro per lavori di manutenzione segnaletica stradale 2018 – Aggiudicazione definitiva.

Albo Pretorio - Determine 17 Maggio 2018

Determina n 546 del 17.05.2018 Rimborso € 452,56 Sig. Porto Fulvio per pagamenti idrici 2007/2008 versati in eccesso. Liquidazione.

Rimborso € 452,56 Sig. Porto Fulvio per pagamenti idrici 2007/2008 versati in eccesso.

Albo Pretorio - Determine 17 Maggio 2018

Determina n 545 del 17.05.2018 Rimborso € 61,42 Sig. Bruno Mario per pagamenti idrici 2017 versati in eccesso. Liquidazione

Rimborso € 61,42 Sig. Bruno Mario per pagamenti idrici 2017 versati in eccesso.

Albo Pretorio - Determine 17 Maggio 2018

Determina n 543 del 17.05.2018 Impegno di spesa a favore della ditta ALFANO SPA per fornitura di materiale idraulico vario necessario per la manutenzione urgente della rete idrica comunale nella Frazione Campora S.G. CIG Z6A239F498

Impegno di spesa a favore della ditta ALFANO SPA per fornitura di materiale idraulico vario necessario per la manutenzione urgente della rete idrica comunale nella Frazione Campora S.

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