Categoria: Determine
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Determine 16 Marzo 2016

Determina n 381 del 16.03.2016 Impegnodi spesa per approvvigionamento buoni pasto a valore

Impegnodi spesa per approvvigionamento buoni pasto  a valore.

Determine 16 Marzo 2016

Determina n 379 del 16.03.2016 Liquidazione € 13.328,18 IVA compresa – FATTURA n° 03/16, per lavori e servizi di assistenza ordinaria e straordinaria agli ormeggi, manutenzione straordinaria alle strutture PORTO TURISTICO, reperibilità notturna e diurna negli allertamenti meteo marine, custodia del porto h 24, spazzamento area portuale; DITTA GENTE DI MARE COOP. SOCIALE affidamento del tipo Cottimo Fiduciario ai sensi dell’art. 125 D.lgs. 163/2006.mese FEBBRAIO 2016 CUP: I99G15000240004 CIG: 64193127D6

Liquidazione  € 13.328,18 IVA compresa – FATTURA n° 03/16, per lavori e servizi di assistenza ordinaria e straordinaria agli ormeggi, manutenzione straordinaria alle strutture PORTO TURISTICO, reperibilità notturna e diurna negli allertamenti meteo marine, custodia del porto h 24, spazzamento area portuale; DITTA GENTE DI MARE COOP.

Determine 15 Marzo 2016

Determina n 373 del 15.03.2016 Indagini diagnostiche sui solai degli edifici scolastici finanziate dal MIUR. Affidamento definitivo.

Indagini diagnostiche sui solai degli edifici scolastici finanziate dal MIUR.

Determine 15 Marzo 2016

Determina n 371 del 15.03.2016 Liquidazione per servizi promozionali “ FIERA DI OTTOBRE 2015” alla Associazione di volontariato sociale “ IL TASSELLO ONLUS”.

Liquidazione per servizi promozionali “ FIERA DI OTTOBRE 2015” alla Associazione di volontariato sociale “ IL TASSELLO ONLUS”.

Determine 15 Marzo 2016

Determina n 368 del 15.03.2016 Impegno di spesa rimborso spese € 3.000,00 alla ASSOCIZIONE AICS NO LIMITIS per servizi e lavori di manutenzione Piazza San Francesco e arredi, in Campora San Giovanni. CIG ZDA18EA6F6.

Impegno di spesa rimborso spese € 3.000,00 alla ASSOCIZIONE AICS NO LIMITIS per servizi e lavori di manutenzione Piazza San Francesco e arredi, in Campora San Giovanni.

Determine 15 Marzo 2016

Determina n 367 del 15.03.2016 Approvazione impegno di spesa per acquisto Ricambi e Lubrificanti presso la Ditta AUTORICAMBI BRUNO, necessario per la manutenzione ordinaria dell’autoparco comunale.

Approvazione impegno di spesa per acquisto Ricambi e Lubrificanti presso la Ditta AUTORICAMBI BRUNO, necessario per la manutenzione ordinaria dell’autoparco comunale.

Determine 15 Marzo 2016

Determina n 364 del 15.03.2016 Impegno di spesa indennità di turno diurno, festivo o notturno e festivo notturno MARZO 2016.

Impegno di spesa indennità di turno diurno, festivo o notturno e festivo notturno MARZO 2016.

Determine 15 Marzo 2016

Determina n 363 del 15.03.2016 Liquidazione di spesa su fattura KIBERNETES SRL – Revisione straordinaria ed aggiornamento dell’inventario al 31/12/2014.

Liquidazione di spesa su fattura KIBERNETES SRL – Revisione straordinaria ed aggiornamento dell’inventario al 31/12/2014.

Determine 14 Marzo 2016

Determina n 362 del 14.03.2016 Liquidazione fattura alla Ditta LA GARRUBA SRL di Provenzano Rosanna. CIG ZCF1878E21.

Liquidazione fattura alla Ditta LA GARRUBA SRL di Provenzano Rosanna.

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